El sujeto obligado debe publicar un registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y automáticamente disponibles.
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Subtema | Nombre | Descripción | Recurso |
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Control | Reportes de control interno | Seguimiento a la Gestión del Riesgo en la Secretaría Distrital de Planeación, Para El Periodo Comprendido entre octubre de 2021 y enero de 2022. |
Verificación de la gestión del riesgo y la aplicación de la política asociada en la Secretaría Distrital de Planeación, en cumplimiento del compromiso establecido en la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad... |
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Control | Planes de mejoramiento | Seguimiento a la Gestión de los Planes de Mejoramiento a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación - SDP. Corte marzo 31 de 2022. |
Seguimiento a la Gestión de los Planes de Mejoramiento a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación - SDP. Corte marzo 31 de 2022. |
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Control | Planes de mejoramiento | Seguimiento a la Gestión de los Planes de Mejoramiento - Corte diciembre de 2021. |
Evaluación de la gestión de los Planes de Mejoramiento de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP – Corte diciembre 2021 |
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Control | Planes de mejoramiento | Estado de los Planes de Mejoramiento internos al cierre de la vigencia 2017 - SDP |
Estado de los Planes de Mejoramiento internos al cierre de la vigencia 2017 - SDP |
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Control | Planes de mejoramiento | Estado de los Planes de Mejoramiento internos al cierre de la vigencia 2018 – SDP |
Estado de los Planes de Mejoramiento internos al cierre de la vigencia 2018 – SDP |
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Control | Planes de mejoramiento | Estado de los Planes de Mejoramiento internos al cierre de la vigencia 2019 – SDP |
Estado de los Planes de Mejoramiento internos al cierre de la vigencia 2019 – SDP |
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Control | Planes de mejoramiento | Estado de los Planes de Mejoramiento internos al cierre de la vigencia 2020 – SDP |
Estado de los Planes de Mejoramiento internos al cierre de la vigencia 2020 – SDP |
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Control | Planes de mejoramiento | Estado de los Planes de Mejoramiento internos al cierre de la vigencia 2021 – SDP |
Estado de los Planes de Mejoramiento internos al cierre de la vigencia 2021 – SDP |
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Control | Reportes de control interno | Evaluación al cumplimiento de los lineamientos definidos para la austeridad del gasto público en la SDP Periodo enero - marzo de 2022 |
Verificación del cumplimiento de las disposiciones y medidas adoptadas para la austeridad del gasto público en la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) - Primer trimestre de 2022, |
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Control | Reportes de control interno | Seguimiento a la actualización del link de transparencia de la página web de la Secretaria Distrital de Planeación 2022 |
Evaluación de la información que se encuentra publicada en el enlace de “Transparencia y acceso a la información pública” de la página web de la entidad - Corte abril 2022 |
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Control | Reportes de control interno | Plan Anual de Auditoria PAA-2022 - 2o Versión |
Plan Anual de Auditoria PAA-2022 - 2o Versión |
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Control | Reportes de control interno | Programa Anual de Auditorias PAA – Vigencia 2018 – Oficina de Control Interno – Secretaria Distrital de Planeación - SDP |
Programa Anual de Auditorias PAA – Vigencia 2018 – Oficina de Control Interno – Secretaria Distrital de Planeación - SDP |
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Control | Reportes de control interno | Programa Anual de Auditorias PAA – Vigencia 2019 – Oficina de Control Interno – Secretaria Distrital de Planeación - SDP |
Programa Anual de Auditorias PAA – Vigencia 2019 – Oficina de Control Interno – Secretaria Distrital de Planeación - SDP |
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Control | Reportes de control interno | Programa Anual de Auditorias PAA Ajustado – Vigencia 2019 – Oficina de Control Interno – Secretaria Distrital de Planeación - SDP |
Programa Anual de Auditorias PAA Ajustado – Vigencia 2019 – Oficina de Control Interno – Secretaria Distrital de Planeación - SDP |
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Control | Reportes de control interno | Programa Anual de Auditorias PAA – Vigencia 2020 – Oficina de Control Interno – Secretaria Distrital de Planeación - SDP |
Programa Anual de Auditorias PAA – Vigencia 2020 – Oficina de Control Interno – Secretaria Distrital de Planeación - SDP |
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Control | Reportes de control interno | Programa Anual de Auditorias PAA – Vigencia 2020 – Oficina de Control Interno – Secretaria Distrital de Planeación - SDP |
Programa Anual de Auditorias PAA – Vigencia 2020 – Oficina de Control Interno – Secretaria Distrital de Planeación - SDP |
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Control | Reportes de control interno | Programa Anual de Auditorias PAA – Vigencia 2021 – Oficina de Control Interno – Secretaria Distrital de Planeación - SDP |
Programa Anual de Auditorias PAA – Vigencia 2021 – Oficina de Control Interno – Secretaria Distrital de Planeación - SDP |
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Control | Defensa judicial | REPORTE DE PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS A 30 DE JUNIO DE 2022 |
REPORTE DE PROCESOS ACTIVOS QUE GESTIONA LA DIRECCIÓN DE DEFENSA JUDICIAL |
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Control | Reportes de control interno | Informe de Auditoría Interna al Proceso de Participación y Comunicación E-CA-003 |
Análisis de la alineación del proceso de Participación y Comunicación E-CA-003 evaluando su gestión en el marco del cumplimiento de los compromisos estratégicos 2020 – 2024, con enfoque en riesgos. |
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Control | Reportes de control interno | Informe de Seguimiento al Proceso de Participación y Comunicación - E-CA-003 |
Evaluacion y Seguimiento dded la gestión adelantada del Proceso de Participación y Comunicación - E-CA-003 |
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