El sujeto obligado debe publicar un registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y automáticamente disponibles.
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Subtema | Nombre | Descripción | Recurso |
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Control | Reportes de control interno | Informe Definitivo de Auditoría Interna al Proceso de Direccionamiento Estratégico |
Evaluacion de la gestión realizada por el proceso de Direccionamiento Estratégico E-CA-001 |
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Control | Reportes de control interno | Informe de auditoría al Sistema de Gestión de la Calidad en la vigencia 2022 |
Establecimiento de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría Distrital de Planeación - SDP. Vigencia 2022 |
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Control | Reportes de control interno | Informe Directiva 008 de 2021 – Lineamientos para prevenir conductas irregulares. Vigencia 2021 |
Reporte del cumplimiento de la Secretaría Distrital de Planeación sobre lo dispuesto en la Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá |
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Control | Reportes de control interno | Informe Software Legal - Vigencia 2021 (Derechos de Autor) |
Informe Software Legal - Vigencia 2021 (Derechos de Autor) |
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Control | Reportes de control interno | Informe definitivo de Auditoría Interna al Proceso de Coordinación de las Políticas Públicas y de los Instrumentos de Planeación M-CA-002 |
Análisis de la alineación del proceso de Coordinación de las Políticas Públicas y de los Instrumentos de Planeación M-CA-002, con los objetivos estratégicos de la SDP, en el marco de los compromisos estratégicos 2020 – 2024. |
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Control | Reportes de control interno | Evaluación al cumplimiento de los lineamientos definidos para la Austeridad Del Gasto Público en la Secretaria Distrital de Planeación SDP - Periodo 4º Trimestre 2021 |
Verificación del cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público para el cuarto trimestre de 2021 en cumplimiento de la normatividad vigente. |
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Control | Reportes de control interno | Estado del Sistema de Control Interno de Secretaria Distrital de Planeación - 1o Semestre 2022 |
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno de la Secretaria Distrital de Planeación - !o Semestre 2022 |
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Control | Reportes de control interno | Informe de Auditoría Interna al Proceso de Control Interno Disciplinario - 2022 |
Evaluación del proceso de Control Interno Disciplinario y su gestión, en el marco del cumplimiento de los compromisos institucionales con enfoque en riesgos - 2022 |
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Control | Planes de mejoramiento | Informe de Seguimiento a la Gestión de los Planes de Mejoramiento con Corte a junio 30 de 2022. |
Informe de Seguimiento a la Gestión de los Planes de Mejoramiento con Corte a junio 30 de 2022. Secretaria Distrital De Planeaciòn |
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Control | Reportes de control interno | Cumplimiento de los lineamientos para la austeridad del gasto público en la SDP - Periodo abril - junio de 2022 |
Verificación del cumplimiento de las disposiciones y medidas adoptadas para la austeridad del gasto público en la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) para el segundo trimestre de 2022. |
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Control | Reportes de control interno | Auditoría al Proceso de Soporte Tecnológico A-CA-007 - 2022 |
Evaluación de la gestión y la ejecución presupuestal para el cumplimiento del proceso Soporte Tecnológico en el marco del proyecto de inversión 7665 – “Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para atender las necesidades de la SDP y... |
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Control | Reportes de control interno | Auditoria al Proceso de Participación y Comunicaciones - 2017 |
Evaluación - Auditoria al Proceso de Participación y Comunicaciones - 2017 |
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Control | Reportes de control interno | Seguimiento a los Sistemas de Información - Vigencia 2016 |
Seguimiento a las observaciones del informe de auditoria a los Sistemas de Información que apoyan la gestión de la SDP - Vigencia 2016 |
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Control | Reportes de control interno | Seguimiento SIPA - 1o trimestre 2017 |
Seguimiento de la gestión de las comunicaciones registradas en el SIPA - 1o trimestre 2017 |
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Control | Reportes de control interno | Auditoria Interna Proceso Contratación de Bienes y Servicios - Vigencia 2017 |
4-3-2017-07610 - Auditoria_Contratacion_bienes_Servicios_2017 E |
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Control | Reportes de control interno | Seguimiento a la Política de Administración del Riesgo - Corte septiembre 2017 |
Seguimiento al cumplimiento de la Política de Administración del Riesgo - Corte septiembre 2017 |
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Control | Reportes de control interno | Gestión de las Comunicaciones de la SDP en el SIPA - 3o Trimestre 2017 |
Gestión de las Comunicaciones de la SDP en el SIPA - 3o Trimestre 2017 |
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Control | Reportes de control interno | Informe para la Valoración de los Controles del Mapa de Riegos 2017 |
Informe para la Valoración de los Controles del Mapa de Riegos 2017 |
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Control | Reportes de control interno | Auditoria al Proceso de Planeación Territorial - 2017 |
Auditoria al Proceso de Planeación Territorial - 2017 |
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Control | Reportes de control interno | Seguimiento a la aplicación de la Política de Administración del Riesgo - Corte Diciembre 2017 |
Seguimiento a la aplicación de la Política de Administración del Riesgo - Corte Diciembre 2017 |
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