El sujeto obligado debe publicar un registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y automáticamente disponibles.
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Subtema | Nombre | Descripción | Recurso |
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Control | Reportes de control interno | Auditoría Interna al Proceso de Participación Ciudadana y Control Social |
Verificar el cumplimiento de las disposiciones y medidas adoptadas en el proceso de la participación ciudadana y control social de la SDP de conformidad con lo establecido en el Decreto 371 de 2010, con el fin generar recomendaciones que... |
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Control | Planes de mejoramiento | Informe de Seguimiento a la Gestión de los Planes de Mejoramiento Tercer Trimestre 2024 |
Realizar seguimiento a la gestión de los planes de mejoramiento a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), verificando el cumplimiento y efectividad de las acciones que subsanan los hallazgos, situaciones críticas y demás... |
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Control | Reportes de control interno | Informe definitivo del segundo seguimiento a la caja Menor de la Secretaría Distrital de Planeación |
Manejo de la caja menor de la SDP, con corte al 28 de noviembre de 2024 |
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Control | Reportes de control interno | Seguimiento a las Actuaciones Administrativas y Análisis de Conceptos de Normas de la SDP. |
Evaluar la gestión de la SDP en materia de recaudo, actualización, divulgación y disponibilidad de conceptos y actos administrativos en materia de información urbanística, para la atención a la ciudadanía. |
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Control | Reportes de control interno | Informe Definitivo de Auditoría Interna a la Gestión de la Base de Datos Sisbén |
Evaluar la operatividad de la base de datos Sisbén, abordando el ciclo desarrollado para su actualización, desde la solicitud del ciudadano, aplicación de encuesta, hasta su entrega a las diferentes partes interesadas, de acuerdo con los... |
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Control | Reportes de control interno | Informe de Evaluación al cumplimiento de los lineamientos definidos para la Austeridad del gasto público en la SDP. Tercer trimestre 2024 |
Verificar el cumplimiento de las disposiciones y medidas adoptadas para la austeridad del gasto público en la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) para el tercer trimestre 2024 conforme los lineamientos establecidos en la normativa vigente... |
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Control | Reportes de control interno | Plan Anual de Auditoría PAA 2025. Secretaría Distrital de Planeación. Oficina Control Interno |
Plan Anual de Auditoría PAA 2025. Versión 1. |
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Control | Reportes de control interno | Seguimiento Estrategia Racionalización de Trámites, período septiembre / diciembre 2024 |
Seguimiento a la Estratégia de Racionalización de trámites, período septiembre / diciembre 2024. |
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Control | Defensa judicial | Notificación de Procesos Activos DDJ – Cuatrimestre de junio a septiembre 2024. |
Procesos Judiciales activos en la Dirección de Defensa Judicial con corte a 31 de diciembre 2024 |
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Control | Reportes de control interno | Seguimiento Matriz Riesgos de Corrupción, periodo 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2024 |
Seguimiento Matriz Riesgos de Corrupción, periodo 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2024. |
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Control | Reportes de control interno | Informe Seguimiento PAAC - PTEP con corte diciembre 31 de 2024 |
Seguimiento PAAC - PTEP periodo septiembre 01 a diciembre 31 de 2024 |
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Control | Reportes de control interno | Informe definitivo de seguimiento al plan de estímulos e incentivos de la Secretaría Distrital de Planeación, periodo del 1/01/2022 al 31/12/2023. |
Evaluar la gestión adelantada por la Dirección de Talento Humano para establecer el cumplimiento de la normatividad vigente con respecto a los incentivos del Plan de Bienestar de la SDP, con énfasis en los incentivos entregados, en el periodo... |
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Control | Reportes de control interno | Evaluación al Sistema de Control Interno Segundo semestre 2024 |
Evaluar el sistema de control interno para el segundo semestre 2024 |
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Control | Reportes de control interno | Plan Anual de Auditoría PAA 2025. Secretaría Distrital de Planeación. Oficina Control Interno |
Plan Anual de Auditoría PAA 2025. Versión 2 |
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Control | Reportes de control interno | Informe definitivo de Evaluación y Seguimiento a la Gestión del Comité de Conciliación y del SIPROJWEB de la SDP. Periodo 01/07/2024 al 31/12/2024 |
Evaluar la gestión adelantada por el Comité de Conciliación y del Sistema de información de Procesos Judiciales - SIPROJWEB de la SDP. Periodo 01/07/2024 al 31/12/2024 |
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Control | Reportes de control interno | Evaluación de la gestión de las 51 dependencias de la SDP (consolidado archivo excel) |
Evaluación de la gestión de las dependencias de la entidad, vigencia 2024. |
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Control | Planes de mejoramiento | Plan de Mejoramiento de la Secretaria Distrital de Planeación vigencia 2024 |
Plan de Mejoramiento de la Secretaria Distrital de Planeación vigencia 2024 |
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Control | Reportes de control interno | Evaluación del Control Interno Contable 2024 |
Evaluar el control interno contable de la entidad para determinar la existencia de controles y su efectividad para el tratamiento del riesgo. |
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Control | Reportes de control interno | Informe de Seguimiento a la Gestión de los Planes de Mejoramiento Vigencia 2024 |
Realizar seguimiento a la gestión de los planes de mejoramiento a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación, verificando el cumplimiento y efectividad de las acciones que se establecen para el tratamiento de los hallazgos, situaciones... |
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Control | Planes de mejoramiento | Informe de Seguimiento a la Gestión de los Planes de Mejoramiento Vigencia 2024 |
Realizar seguimiento a la gestión de los planes de mejoramiento a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación, verificando el cumplimiento y efectividad de las acciones que se establecen para el tratamiento de los hallazgos, situaciones... |
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